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柳州市柳南區西鵝衛生院2021年度部門決算

來源: 柳州市柳南區西鵝衛生院  |   發布日期: 2022-08-24 14:45   

目 錄

第一部分:柳州市柳南區西鵝衛生院概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分:柳州市格南區西鵝衛生院2021年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:柳州市格南區西鵝衛生院2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳州市柳南區西鵝衛生院概況

一、主要職能

擔負轄區醫療、預防保健、衛生技術人員培訓、公共衛生業務。

二、單位機構設置情況

柳州市柳南區西鵝衛生院內設綜合門診包括內科、外科、兒科、中醫科、搶救室。專科門診包括產科、婦科、預防保健科、檢驗科、放射科、醫技科(B超、心電圖等)

第二部分:柳州市柳南區西鵝衛生院2021年部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

(此部分另附表格,詳見附件3柳州市柳南區西鵝衛生院2021年度部門決算公開表)

第三部分:柳州市柳南區西鵝衛生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

(一)本單位2021年度總收入 1166.46萬元,其中本年收入1166.46萬元, 2020年度決算數減少180.07萬元,下降13.37 %。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入515.02萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加247.4萬元,增長2.44 %,主要原因是:基本公共衛生資金撥款列入財政收撥款入。

2.政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0萬元,增長 0 %,主要原因是本單位政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款收入安排的支出,故本表無數據。

3.國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本單位沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款收入安排的支出,故本表無數據

4.事業收入 647.07萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數減少106.6 萬元,下降14.14 %,主要原因是:疫情發熱病人不在本院看。

5.經營收入 0 萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本單位沒有經營收入,也沒有經營收入安排的支出,故本表無數據。

6.其他收入0.61萬元,為部門單位在“財政撥款收入”

事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數增長0.36萬元,增長144%,主要原因是:利息增加。

7.使用非財政撥款結余 0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數增加0萬元,增長0 %,主要原因是本單位沒有非財政撥款結余,也沒有非財政撥款結余安排的支出,故本表無數據

8.上年結轉和結余 16.66 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少 1.44 萬元,下降8 %,主要原因是:疫情防控按進度使用。

(二)本單位2021年度總支出 1183.12萬元,其中本年支出1183.12萬元, 2020年度決算數減少181.51萬元,下降13.3 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)0.24萬元:主要用于三支一技人員鄉鎮補貼。較2020年度決算數減少0.03萬元,下降11 %,主要原因是:該項撥款經費減少。

2.社會保障和就業支出10.04萬元:主要用于三支一夫人員鄉鎮補貼0.08萬元、退休人員生活補貼9.96萬元。較2020年度決算數減少4.97萬元,下降33%,主要原因是:退休人員減少該項撥款經費減少。

3.衛生健康支出1172.84萬元:主要用于衛生院日常運轉及完成公共衛生服務項目的經費支出。較2020年度決算數增長34.21萬元,增長3%,主要原因是:增加2名村醫經費及公共衛生經費開支。

4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位沒有結余分配,也沒有結余分配安排的支出,故本表無數據。

5.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少16.66萬元,下降100 %,主要原因是:業務收入減少106.6萬元,所以無結余。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出515.02萬元,較2020年度決算數增加247.4萬元,增長92.44%。其中:基本支出515.02萬元,項目支出0萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為308萬元,支出決算為515.02萬元,完成年初預算的167.2%。其中:

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)支出決算為0.24萬元。決算數大于預算數,主要用于三支一技人員鄉鎮補貼。決算數大于預算數是年初未安排該項資金,因上級該項資金未納入預算所以決算數大于預算數。

2.社會保障和就業支出(類)。年初預算為0萬元,支出決算10.04萬元,其中社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務支出(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)0.08萬元;社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)0.07萬元,社會保障和就業(類)支出行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)9.89萬元。決算數大于預算數,主要用于三支一技人員鄉鎮補貼0.08萬元及退休人員生活補貼9.96萬元,決算數大于預算數是年初未安排該項資金,因上級該項資金未納入預算所以決算數大于預算數。

3.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(款)年初預算為308萬元,預算用于在職工資支出決算數為衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院256.02萬元,其他基層醫療衛生機構支出34.33萬元;公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)211.86萬元、重大公共衛生服務(項)0.38萬元、其他公共衛生支出(項)2.14萬元,決算數大于預算數,完成年初預算的163.88%,主要原因是年未安排初公共衛生類經費資金,上級未把該項資金納入預算所以決算數大于預算數。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出515.02萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出 462.94 萬元,完成年初預算的 150%(說明:預算是在職人員工資,未把“三支一扶”鄉鎮補貼、公共衛生類人員經費納入預算,所以決算大于預算數。)

(二)商品和服務支出 42.12 萬元,年初預算數為0萬元(說明:預算未把公共衛生類辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、專用材料費、務備好費納入預算,所以決算大于預算數。)

(三)對個人和家庭的補助支出9.96萬元,年初預算為0萬元(說明:預算是未把“三支一扶”鄉鎮補貼及退休人員生活補貼納入預算,所以決算大于預算數。)

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數據情況說明。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

本單位2021年度沒有國有資營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減0萬元其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少) 0 萬元。全年使用財政撥款安排柳州市柳南區西鵝衛生院,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計 0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出 0萬元。其中:

公務用車購置支出 0萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0萬元。購置了0輛公務用車

公務用車運行支出 0 萬元,完成年初預算的 0 %,比上年增加 0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021單位開支財政撥款的公務用車保有量為0全年運行費支出 0萬元,平均每輛 0萬元。

(三)公務接待費支出 0 萬元,完成年初預算的0%, 比上年增加0萬元,原因是無數據。國內公務接待批次 0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次 0次。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

本單位無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出

(三)國有資產占用情況說明。

截至20211231日,本單位共有車輛 3 輛,其中:公務用車0輛;執法執勤用車0 輛;專業技術用車0輛;其他用車 3 輛,其他用車主要是基本公共衛生服務項目業務用車;單價50萬元以上專用設備2臺(數字化X線診斷設備DR11臺、彩色多普勒超聲系統1臺),單價100 萬元以上專用設備0臺。

(四)預算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預算績效管理工作

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費,是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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2021年
柳州市柳南區西鵝衛生院2021年度部門決算
來源:柳州市柳南區西鵝衛生院 時間:2022-08-24 14:45

目 錄

第一部分:柳州市柳南區西鵝衛生院概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分:柳州市格南區西鵝衛生院2021年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:柳州市格南區西鵝衛生院2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021 年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:柳州市柳南區西鵝衛生院概況

一、主要職能

擔負轄區醫療、預防保健、衛生技術人員培訓、公共衛生業務。

二、單位機構設置情況

柳州市柳南區西鵝衛生院內設綜合門診包括內科、外科、兒科、中醫科、搶救室。專科門診包括產科、婦科、預防保健科、檢驗科、放射科、醫技科(B超、心電圖等)

第二部分:柳州市柳南區西鵝衛生院2021年部門決算報表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

(此部分另附表格,詳見附件3柳州市柳南區西鵝衛生院2021年度部門決算公開表)

第三部分:柳州市柳南區西鵝衛生院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

(一)本單位2021年度總收入 1166.46萬元,其中本年收入1166.46萬元, 2020年度決算數減少180.07萬元,下降13.37 %。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入515.02萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加247.4萬元,增長2.44 %,主要原因是:基本公共衛生資金撥款列入財政收撥款入。

2.政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0萬元,增長 0 %,主要原因是本單位政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款收入安排的支出,故本表無數據。

3.國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元,為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本單位沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款收入安排的支出,故本表無數據

4.事業收入 647.07萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數減少106.6 萬元,下降14.14 %,主要原因是:疫情發熱病人不在本院看。

5.經營收入 0 萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本單位沒有經營收入,也沒有經營收入安排的支出,故本表無數據。

6.其他收入0.61萬元,為部門單位在“財政撥款收入”

事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數增長0.36萬元,增長144%,主要原因是:利息增加。

7.使用非財政撥款結余 0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數增加0萬元,增長0 %,主要原因是本單位沒有非財政撥款結余,也沒有非財政撥款結余安排的支出,故本表無數據

8.上年結轉和結余 16.66 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少 1.44 萬元,下降8 %,主要原因是:疫情防控按進度使用。

(二)本單位2021年度總支出 1183.12萬元,其中本年支出1183.12萬元, 2020年度決算數減少181.51萬元,下降13.3 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)0.24萬元:主要用于三支一技人員鄉鎮補貼。較2020年度決算數減少0.03萬元,下降11 %,主要原因是:該項撥款經費減少。

2.社會保障和就業支出10.04萬元:主要用于三支一夫人員鄉鎮補貼0.08萬元、退休人員生活補貼9.96萬元。較2020年度決算數減少4.97萬元,下降33%,主要原因是:退休人員減少該項撥款經費減少。

3.衛生健康支出1172.84萬元:主要用于衛生院日常運轉及完成公共衛生服務項目的經費支出。較2020年度決算數增長34.21萬元,增長3%,主要原因是:增加2名村醫經費及公共衛生經費開支。

4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位沒有結余分配,也沒有結余分配安排的支出,故本表無數據。

5.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少16.66萬元,下降100 %,主要原因是:業務收入減少106.6萬元,所以無結余。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出515.02萬元,較2020年度決算數增加247.4萬元,增長92.44%。其中:基本支出515.02萬元,項目支出0萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為308萬元,支出決算為515.02萬元,完成年初預算的167.2%。其中:

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)支出決算為0.24萬元。決算數大于預算數,主要用于三支一技人員鄉鎮補貼。決算數大于預算數是年初未安排該項資金,因上級該項資金未納入預算所以決算數大于預算數。

2.社會保障和就業支出(類)。年初預算為0萬元,支出決算10.04萬元,其中社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務支出(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)0.08萬元;社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)0.07萬元,社會保障和就業(類)支出行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)9.89萬元。決算數大于預算數,主要用于三支一技人員鄉鎮補貼0.08萬元及退休人員生活補貼9.96萬元,決算數大于預算數是年初未安排該項資金,因上級該項資金未納入預算所以決算數大于預算數。

3.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(款)年初預算為308萬元,預算用于在職工資支出決算數為衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院256.02萬元,其他基層醫療衛生機構支出34.33萬元;公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)211.86萬元、重大公共衛生服務(項)0.38萬元、其他公共衛生支出(項)2.14萬元,決算數大于預算數,完成年初預算的163.88%,主要原因是年未安排初公共衛生類經費資金,上級未把該項資金納入預算所以決算數大于預算數。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出515.02萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出 462.94 萬元,完成年初預算的 150%(說明:預算是在職人員工資,未把“三支一扶”鄉鎮補貼、公共衛生類人員經費納入預算,所以決算大于預算數。)

(二)商品和服務支出 42.12 萬元,年初預算數為0萬元(說明:預算未把公共衛生類辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、專用材料費、務備好費納入預算,所以決算大于預算數。)

(三)對個人和家庭的補助支出9.96萬元,年初預算為0萬元(說明:預算是未把“三支一扶”鄉鎮補貼及退休人員生活補貼納入預算,所以決算大于預算數。)

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故無數據情況說明。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

本單位2021年度沒有國有資營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減0萬元其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少) 0 萬元。全年使用財政撥款安排柳州市柳南區西鵝衛生院,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計 0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出 0萬元。其中:

公務用車購置支出 0萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0萬元。購置了0輛公務用車

公務用車運行支出 0 萬元,完成年初預算的 0 %,比上年增加 0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021單位開支財政撥款的公務用車保有量為0全年運行費支出 0萬元,平均每輛 0萬元。

(三)公務接待費支出 0 萬元,完成年初預算的0%, 比上年增加0萬元,原因是無數據。國內公務接待批次 0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次 0次。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

本單位無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出

(三)國有資產占用情況說明。

截至20211231日,本單位共有車輛 3 輛,其中:公務用車0輛;執法執勤用車0 輛;專業技術用車0輛;其他用車 3 輛,其他用車主要是基本公共衛生服務項目業務用車;單價50萬元以上專用設備2臺(數字化X線診斷設備DR11臺、彩色多普勒超聲系統1臺),單價100 萬元以上專用設備0臺。

(四)預算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預算績效管理工作

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費,是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

主辦單位:柳南區人民政府 承辦單位:柳南區發展和改革局
地址:柳州市柳南區潭中西路10號柳南區政府元信大樓11樓
電話:0772-3725701 郵箱:lnqfgj@163.com
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