柳州市柳南區法制辦2015決算說明
柳州市柳南區法制辦2015決算說明
柳州市 柳南區(法制辦公室)
2015年部門決算說明
第一部分:柳州市(柳南區法制辦公室)概況
一、 主要職責
1、 負責全區依法行政工作的統籌規劃、綜合協調、業務指導和監督考核,完善和推進依法行政考核制度
2、 負責統籌規劃區人民政府的規范性文件制定工作,擬訂區人民政府規范性文件制定工作計劃,報經區人民政府批準后,組織實施,督促檢查。
3、 負責對區人民政府擬出臺的規范性文件進行合法性審查;辦理有關法律草案、法規草案和市政府規范性文件征求意見的答復工作。
4、 起草或者組織起草重要的政府規范性文件草案。
5、 負責政府規范性文件實施后評估;清理、匯編區人民政府制定的規范性文件。
6、 負責區人民政府法律顧問事務。
7、 負責組織涉及政府行為規范的法律、法規的貫徹實施,并對其實施情況進行監督檢查,指導和監督全區行政執法工作。
8、 按照管理權限,組織行政執法人員的培訓、考試工作,管理有關行政執法證件。
9、 辦理區政府各部門的規范性文件和重大具體行政行為的備案審查工作;承辦區人民政府規范性文件呈報市人民政府、區人大常委會備案事宜。
10、 承辦向區人民政府申請的行政復議、行政賠償案件;代理涉及區人民政府的訴訟、仲裁、強制執行和其他非訴訟法律事務;協調解決行政復議管轄、行政賠償義務爭議;承辦因不服區人民政府行政復議決定依法向柳州市申請裁決的案件的答復工作。
11、 開展政府法制宣傳、依法行政理論研究。
12、 承辦區人民政府交辦的其他事項。
二、 部門決算單位構成
法制辦公室屬行政單位。法制辦公室實有編制3人,現有編制2人。
第二部分:柳州市(柳南區法制辦公室)2015年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算支出決算表
表六:一般公共預算基本支出決算表
表七:一般公共預算安排的“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金收入支出決算表
(注:以上報表另附)
第三部分:柳州市(柳南區法制辦公室)2015年度部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計 60.15 萬元。
1.財政撥款收入 60.15 萬元,為柳州市本級財政當年撥付的資金。
2.事業收入 0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。
3.經營收入 0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入 0 萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、
“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:
5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余 0 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(二)支出總計 60.15 萬元。包括:
1.一般公共服務(類) 54.18 萬元:主要用于部門辦公室及相關機構事務,其中政務公開審判1萬元,法制建設53.18萬元(按本部門決算類級科目綜述)
2.社會保障和就業(類) 2.91 萬元:主要用于ⅩⅩ部本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
3.住房保障支出(類) 3.05 萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
4.結余分配 0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。
5.年末結轉和結余 0 萬元,為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
二、2015 年度一般公共預算支出決算情況
柳州市(柳南區法制辦公室)2015 年度一般公共預算支出 60.15 萬元,其中:基本支出 38.13 萬元,項目支出 2.20 萬元。
三、2015年度政府性基金支出決算情況
柳州市(柳南區法制辦公室)2015年度政府性基金支出 0 萬元,其中:基本支出 0 萬元,項目支出 0 萬元。
四、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明
2015年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元,與上年同期增(減)0 萬元;公務用車購置支出決算 0 萬元,與上年同期增(減) 0萬元;公務用車運行支出決算 0 萬元,與上年同期增(減)0萬元;公務接待費支出決算 0萬元,與上年同期增(減)0 萬元。
五、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明。
2015年本部門機關運行經費支出 1.43 萬元(與部門決算中行政單位和實行公務員管理的事業單位一般公共預算基本支出中公用經費之和保持一致),比2014年減少 0.97 萬元,降低 10 %。主要原因是:支出減少。(二)政府采購支出情況說明。
2015年本部門政府采購支出總額 0.97 萬元,其中:政府采購貨物支出 0.97 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。(中央部門公開的政府采購預算金額的計算口徑為:2015年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)。
(三)國有資產占用情況說明。
截至