2019年柳南區紀委預算公開
2019年
柳南區紀委監委部門預算
目錄
第一部分紀委監委概況
一、 主要職責
二、 機構設置情況
三、 人員構成情況
第二部分 紀委監委2019年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 國有資本經營支出預算表
第三部分紀委監委2019年部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分紀委監委概況
一、 主要職責
(一)區紀委的職能是負責全區黨的紀律檢查工作,負責維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況;負責貫徹落實上級和區委關于加強黨風廉政建設的決定;負責對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查。
(二)區監委員的職能是維護憲法和法律法規權威;依法監察公職人員行使公權力的情況,調查職務違法和職務犯罪;開展廉政建設和反腐敗工作。履行監督、調查、處置職責。
二、 機構設置情況
柳南區紀委監委現設內設機構6個.具體情況如下:辦公室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、紀檢監察室、案件審理室。3個派駐組:區紀委派駐政法委紀檢組、區紀委派駐政府辦紀檢組、區紀委派駐區委辦紀檢組。
三、人員構成情況
柳南區紀委監委行政編制27人。
第二部分
紀委監委2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、國有資本經營支出預算表
上述報表詳見附件
第三部分
紀委監委2019年部門預算情況說明
一、關于紀委監委2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
紀委監委2019年財政撥款收支總預算5330719.13元,比2018年預算數增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。收入為一般公共預算撥款,無上級撥款和政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入5330719.13元、上級撥款0元、上年結轉0元;支出包括:一般公共服務支出4511553.92元、社會保障和就業支出436958.48元、衛生健康支出199018.81元,農林水支出0元、資源勘探信息等支出0元、住房保障支出183187.92元。
二、關于紀委監委2019年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。
紀委監委2019年一般公共預算當年撥款5330719.13元, 比2018年預算數增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。
(二)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務類科目支出預算4511553.92元,占支出總預算的84.63%,同比增加625906.04元,主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等,增加的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎;
2.社會保障和就業支出436958.48元,占支出總預算的9.69%,同比增加53239.76元,主要用于繳納養老保險、職業年金,增加的原因是養老保險、職業年金繳費基數增加;
3.醫療衛生類科目支出預算199018.81元,占支出總預算的4.41%,同比增加15362.72元,主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加;
4.住房保障支出類科目支出預算183187.92元;占支出總預算的4.06%,同比增加10337.04元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。
三、關于紀委監委2019年一般公共預算基本支出情況說明
紀委監委2019年一般公共預算基本支出3419519.13元,其中:人員經費2989507.81元,主要包括:基本工資(508807.2元,比2018年增加 元)、津貼補貼(809662.8元,比2018年增加285451.2元)、獎金(851872.6元,比2018年增加805853元)、機關事業單位基本養老保險繳費(312113.2元,比2018年增加38028.4元)、職業年金繳費(124845.28元,比2018年增加15211.36元)、城鎮職工基本醫療保險繳費(119473.73元,比2018年增加14395.97元)、公務員醫療補助繳費(60338.79元,比2018年增加2729.89元)、其他社會保障繳費(19206.29元,比2018年減少1763.14元)、住房公積金(183187.92元,比2018年增加10337.04元),較2018年預算增加1101318.56元,增長47.51%,增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金,其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低;
公用經費255200元,其中237600元為紀委公用經費,17600為區委巡察辦工作經費,紀委公用經費主要包括:辦公費(59160元,比去年增加17320元)、印刷費(14500元,比去年增加4700元)、水費(8700元,比去年增加1700元)、電費(37700元,比去年增加11100元)、郵電費(26100元,比去年增加7500元)、物業管理費(5800元,比去年增加600元)、差旅費(116000元,比去年增加21600元)、維修(護)費(14500元,比去年增加4700元)、會議費(22620元,比去年增加2340元)、培訓費(15080元,比去年增加1560元)、公務接待費(10440元,比去年增加1080元)、工會經費(21611.32元,比2018年增加1202.84元)、福利費(10400元,比2018年增加1300元)、其他交通費用(0元,比2018年減少129000元)、其他商品和服務支出(27400元,比去年增加6800元)。區委巡察辦公用經費主要包括:電費2600元,水費600元,郵電費1800元,物業管理費400元,維修費1000元。公用經費較2018年預算增加149600元,增加170%,增加的主要原因一是柳南區監察委成立,檢察院轉隸14名編制,紀委監委合署辦公;二是區委巡察辦于2018年7月成立,人員編制2名,巡察組4名組長,屬于黨委部門,與紀委集中辦公。
四、關于紀委監委2019年“三公”經費預算情況說明
紀委監委2019年“三公”經費預算數為50440元,其中:因公出國(境)費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費40000元、公務接待費10440元。2018相比較,2019年“三公”經費總體預算比2018年預算增加21080元,其中,因公出國(境)費0元,增長數為0。公務用車購置費0元,增長數為0。公務用車運行費40000元,比去年增加20000元,增加原因為監察體制改革,從檢察院轉隸一架公務用車用于辦案工作,截至目前,紀委有2輛公車。二是巡察辦的三公經費納入紀委賬戶。公務接待費10440元,比去年增加1080元,增加原因為監察體制改革,從檢察院轉隸12名干部到紀委,人數增加。
五、關于
紀委監委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、關于紀委監委2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,紀委監委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。紀委監委2019年收支總預算5330719.13元。比2018年預算數增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。
七、關于紀委監委2019年收入預算情況說明
紀委監委2019年收入預算5330719.13元,其中:一般公共預算撥款收入5330719.13元,占100%。比2018年預算數增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。
八、關于紀委監委2019年支出預算情況說明
紀委監委2019年支出預算5330719.13元,其中:基本支出3419519.13元,占64.15%;項目支出1911200元,占35.85%。比2018年預算數增加704845.56元,增加的主要原因是項目支出增加。
九、關于紀委監委2019年國有資本經營支出預算情況說明
紀委監委2019年無國有資本經營支出預算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
2019年紀委監委各單位機關運行經費255200元,主要包括:其中237600元為紀委公用經費,17600為區委巡察辦工作經費,紀委公用經費主要包括:辦公費(59160元,比去年增加17320元)、印刷費(14500元,比去年增加4700元)、水費(8700元,比去年增加1700元)、電費(37700元,比去年增加11100元)、郵電費(26100元,比去年增加7500元)、物業管理費(5800元,比去年增加600元)、差旅費(116000元,比去年增加21600元)、維修(護)費(14500元,比去年增加4700元)、會議費(22620元,比去年增加2340元)、培訓費(15080元,比去年增加1560元)、公務接待費(10440元,比去年增加1080元)、工會經費(21611.32元,比2018年增加1202.84元)、福利費(10400元,比2018年增加1300元)、其他交通費用(0元,比2018年減少129000元)、其他商品和服務支出(27400元,比去年增加6800元)。區委巡察辦機關運行經費主要包括:電費2600元,水費600元,郵電費1800元,物業管理費400元,維修費1000元。機關運行經費較2018年預算增加149600元,增加170%,增加的主要原因一是柳南區監察委成立,檢察院轉隸14名編制,紀委監委合署辦公;二是區委巡察辦于2018年7月成立,人員編制2名,巡察組4名組長,屬于黨委部門,與紀委集中辦公。
(二)政府采購預算安排情況說明。
2019年紀委監委各單位政府采購預算總額為0元。
(三)國有資產占用使用情況說明。
紀委監委所屬各預算單位共有車輛0輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。
本部門無國有資產占用情況。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
2019年紀委監委部門預算沒有50萬元以上的項目列入績效考核范圍。
第四部分名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
(十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。
(十三)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十四)“機關運行經費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。