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2022年柳州市紅巖路幼兒園部門預算

來源: 柳南區紅巖路幼兒園  |   發布日期: 2022-02-21 17:20   

目錄

第一部分?柳州市紅巖路幼兒園概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分 柳州市紅巖路幼兒園概況

一、主要職責

1.研究擬定全園教育發展戰略法,貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。

2.研究擬定本園規劃和年度計劃,組織實施教育體制和辦學體制改革。

3.管理和指導本園基礎教育工作,確保學前教育工作成果。

4.管理本園教育經費,執行財務管理制度。

5.負責和指導本園教職工的思想政治工作,規劃本園品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作;負責做好社會綜合治理及安全保衛工作。

二、機構設置情況

柳州市紅巖路幼兒園屬于柳南區教育局下設的二級預算單位,單位性質是事業單位。設置的處室有:辦公室、教務處、總務處。

三、人員構成情況

柳州市紅巖路幼兒園:事業編制15人,實有事業編制財政供養人員15人。

第二部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預算情況說明

一、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,柳州市紅巖路幼兒園所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳州市紅巖路幼兒園2022年收支總預算3,059,339.93元。2021年預算數減少1,318,363.25元,減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付。

、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年部門收入預算情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年收入預算3,059,339.93元,其中:一般公共預算撥款收入3,059,339.93元。2021年預算數減少1,318,363.25元,減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付。

三、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年部門支出預算情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年支出預算3,059,339.93元,其中:教育支出1780591.59元、社會保障盒就業支出965,444.50元、衛生健康支出130,538.67元、住房保障支出182,765.17元。2021年預算數減少1,318,363.25元,減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付。

四、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年財政撥款收支總預算3,059,339.93元,比2021年預算數減少1,318,363.25。減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付。收入為一般公共預算撥款,無上級撥款和政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入3,059,339.93元、上級撥款0元、上年結轉0元;支出包括:教育支出1,780,591.59元、社會保障盒就業支出965,444.50元、衛生健康支出130,538.67元、住房保障支出182,765.17元。

五、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算支出情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算支出3,059,339.93元,比2021年預算數減少1,318,363.25元,減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付。具體支出情況如下:

  1. 教育支出預算1780591.59元,同比減少1,427823.51元,主要用于人員工資、行政運費、業務經費等,減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付;

2.社會保障和就業支出965,444.50元,同比增加445234.98元,主要用于繳納養老保險,醫療保險及公務員醫療補助,增加的原因是養老保險繳費基數增加,公務員醫療補助預算增加;

3.衛生健康支出預算130,538.67元,同比減少339,450.72元,主要用于繳納醫療保險。減少的原因是勞務派遣人員醫保支出等未編入我單位預算,由上級財政支付;

4.住房保障支出類科目支出預算182,765.17元, 同比增加 3,676元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數增加。

六、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算基本支出3,059,339.93元,其中:人員經費2,830,591.44元,主要包括:基本工資648,037.00元、津貼補貼86,737.10元、獎金345,000.00元、績效工資472,069.00元、機關事業單位基本養老保險繳費243,686.90元、職工基本醫療保險繳費118797.36元、其他社會保障繳費10,661.31元、住房公積金182,765.17元、醫療費1,080.00元、對個人和家庭的補助支出721,757.60元。人員經費比2021年預算減少1,317163.54元,減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付。

公用經費228748.49元,主要包括:工會經費(21748.49元,比2021年減少1199.71元)、其他商品和服務支出(生均公用經費)(207000元,與2021年持平)。公用經費較2021年預算減少1199.71元,減少的主要原因是工會經費減少。

七、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年“三公”經費預算數為0元,其中:因公出國(境)費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。2022年“三公”經費預算與去年持平。其中因公出國(境)費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

八、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年國有資本經營支出預算情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

柳州市紅巖路幼兒園屬于事業單位,2022年參照機關運行經費安排預算228748.49元。機關運行經費較2021年預算減少1,199.71元,減少的原因是水電費減少。

(二)政府采購預算安排情況說明。

2022年柳州市紅巖路幼兒園政府采購預算總額為71064元,其中冰柜1臺(2000元)、復印紙(4,000元)、空調4臺(36,000元)、幼兒桌椅(桌子12張,椅子72張共8064元)、戶外防水玩具柜1組(15,000元)、電蒸鍋1臺(6,000元)。比2021年減少23,969元。

(三)國有資產占用使用情況說明。

柳州市紅巖路幼兒園有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳州市紅巖路幼兒園部門預算共有050萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。

(十三)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機關運行經費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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2022年
2022年柳州市紅巖路幼兒園部門預算
來源:柳南區紅巖路幼兒園 時間:2022-02-21 17:20

目錄

第一部分?柳州市紅巖路幼兒園概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分 柳州市紅巖路幼兒園概況

一、主要職責

1.研究擬定全園教育發展戰略法,貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。

2.研究擬定本園規劃和年度計劃,組織實施教育體制和辦學體制改革。

3.管理和指導本園基礎教育工作,確保學前教育工作成果。

4.管理本園教育經費,執行財務管理制度。

5.負責和指導本園教職工的思想政治工作,規劃本園品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作;負責做好社會綜合治理及安全保衛工作。

二、機構設置情況

柳州市紅巖路幼兒園屬于柳南區教育局下設的二級預算單位,單位性質是事業單位。設置的處室有:辦公室、教務處、總務處。

三、人員構成情況

柳州市紅巖路幼兒園:事業編制15人,實有事業編制財政供養人員15人。

第二部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳州市紅巖路幼兒園2022年部門預算情況說明

一、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,柳州市紅巖路幼兒園所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳州市紅巖路幼兒園2022年收支總預算3,059,339.93元。2021年預算數減少1,318,363.25元,減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付。

、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年部門收入預算情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年收入預算3,059,339.93元,其中:一般公共預算撥款收入3,059,339.93元。2021年預算數減少1,318,363.25元,減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付。

三、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年部門支出預算情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年支出預算3,059,339.93元,其中:教育支出1,780,591.59元、社會保障盒就業支出965,444.50元、衛生健康支出130,538.67元、住房保障支出182,765.17元。2021年預算數減少1,318,363.25元,減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付。

四、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年財政撥款收支總預算3,059,339.93元,比2021年預算數減少1,318,363.25。減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付。收入為一般公共預算撥款,無上級撥款和政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入3,059,339.93元、上級撥款0元、上年結轉0元;支出包括:教育支出1,780,591.59元、社會保障盒就業支出965,444.50元、衛生健康支出130,538.67元、住房保障支出182,765.17元。

五、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算支出情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算支出3,059,339.93元,比2021年預算數減少1,318,363.25元,減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付。具體支出情況如下:

  1. 教育支出預算1780591.59元,同比減少1,427,823.51元,主要用于人員工資、行政運費、業務經費等,減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付;

2.社會保障和就業支出965,444.50元,同比增加445234.98元,主要用于繳納養老保險,醫療保險及公務員醫療補助,增加的原因是養老保險繳費基數增加,公務員醫療補助預算增加;

3.衛生健康支出預算130,538.67元,同比減少339,450.72元,主要用于繳納醫療保險。減少的原因是勞務派遣人員醫保支出等未編入我單位預算,由上級財政支付;

4.住房保障支出類科目支出預算182,765.17元, 同比增加 3,676元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數增加。

六、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算基本支出3,059,339.93元,其中:人員經費2,830,591.44元,主要包括:基本工資648,037.00元、津貼補貼86,737.10元、獎金345000.00元、績效工資472,069.00元、機關事業單位基本養老保險繳費243686.90元、職工基本醫療保險繳費118,797.36元、其他社會保障繳費10661.31元、住房公積金182,765.17元、醫療費1,080.00元、對個人和家庭的補助支出721757.60元。人員經費比2021年預算減少1,317,163.54元,減少的主要原因是勞務派遣人員工資及其社會保障支出等未編入我單位預算,由上級財政支付。

公用經費228,748.49元,主要包括:工會經費(21748.49元,比2021年減少1199.71元)、其他商品和服務支出(生均公用經費)(207000元,與2021年持平)。公用經費較2021年預算減少1199.71元,減少的主要原因是工會經費減少。

七、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年“三公”經費預算數為0元,其中:因公出國(境)費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。2022年“三公”經費預算與去年持平。其中因公出國(境)費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

八、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市紅巖路幼兒園2022年國有資本經營支出預算情況說明

柳州市紅巖路幼兒園2022年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

柳州市紅巖路幼兒園屬于事業單位,2022年參照機關運行經費安排預算228,748.49元。機關運行經費較2021年預算減少1,199.71元,減少的原因是水電費減少。

(二)政府采購預算安排情況說明。

2022年柳州市紅巖路幼兒園政府采購預算總額為71,064元,其中冰柜1臺(2000元)、復印紙(4,000元)、空調4臺(36,000元)、幼兒桌椅(桌子12張,椅子72張共8,064元)、戶外防水玩具柜1組(15,000元)、電蒸鍋1臺(6,000元)。比2021年減少23,969元。

(三)國有資產占用使用情況說明。

柳州市紅巖路幼兒園有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳州市紅巖路幼兒園部門預算共有050萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。

(十三)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機關運行經費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

主辦單位:柳南區人民政府 承辦單位:柳南區發展和改革局
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