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中共柳南區(qū)委辦公室2023年預(yù)算公開

來源: 中共柳南區(qū)委辦公室  |   發(fā)布日期: 2023-02-13 17:30   

目錄

第一部分?柳南區(qū)委辦概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)委辦概況

一、主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)推動中央、自治區(qū)、柳州市重大決策部署和區(qū)委重大決策、重要工作部署、重要會議精神的貫徹落實。

(二)負(fù)責(zé)區(qū)委文件和日常文書處理。

(三)負(fù)責(zé)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)集體及領(lǐng)導(dǎo)同志工作文稿的寫作工作,圍繞區(qū)委的總體部署和中心工作開展調(diào)研。

(四)負(fù)責(zé)為區(qū)委提供政策法規(guī)服務(wù)。

(五)承擔(dān)區(qū)委黨務(wù)公開的具體工作,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)黨務(wù)公開工作。

(六)負(fù)責(zé)區(qū)委會議、活動的服務(wù)和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織活動。

(七)負(fù)責(zé)《中國共產(chǎn)黨地方委員會工作條例》和區(qū)委議事制度有關(guān)工作的組織實施,承辦區(qū)委交辦的與區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)和有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。

(八)負(fù)責(zé)為中央辦公廳、自治區(qū)黨委辦公廳、市委辦公室、區(qū)委收集、報送信息工作。負(fù)責(zé)區(qū)委日常值班工作。

(九)負(fù)責(zé)區(qū)委保密委員會辦公室(區(qū)國家保密局)日常事務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理全區(qū)機(jī)要保密工作。

(十)承擔(dān)區(qū)委國家安全委員會日常事務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)國家安全工作。

(十一)承擔(dān)區(qū)委全面深化改革委員會日常事務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)深化改革工作。

(十二)根據(jù)區(qū)委要求,牽頭組織或協(xié)同有關(guān)方面研究擬訂和起草區(qū)委有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重要文稿。

(十三)依法履行全區(qū)檔案、黨史研究行政管理職能。

(十四)對全區(qū)黨委系統(tǒng)辦公室實行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(十五)完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)委辦公室共有直屬單位2個。其中行政單位1個,全額撥款事業(yè)單位1個。行政單位是柳南區(qū)委辦公室本級,全額撥款事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心。

三、人員構(gòu)成情況

1.柳南區(qū)委辦公室本級:行政編制11人,實有行政編制財政供養(yǎng)人員10人。

2.柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心:全額撥款事業(yè)編制10人,實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員9人。

第二部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,柳南區(qū)委辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)委辦2023年收支總預(yù)算4,813,585.40元。比2022年預(yù)算數(shù)增加1,333,812.79元,增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結(jié)轉(zhuǎn)部分去年預(yù)算到今年支出。

二、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委辦2023年收入預(yù)算4,813,585.40元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4,813,585.40元。比2022年預(yù)算數(shù)增加1,333,812.79元,增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結(jié)轉(zhuǎn)部分去年預(yù)算到今年支出。

三、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委辦2023年支出預(yù)算4,813,585.40元,其中:基本支出4,268,840.37元,項目支出500,000.00元。比2022年預(yù)算數(shù)增加1,289,067.76元,增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結(jié)轉(zhuǎn)部分去年預(yù)算到今年支出。

四、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)委辦2023年財政撥款收支總預(yù)算4,813,585.40元,比2022年預(yù)算數(shù)增加1,333,812.79元,增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結(jié)轉(zhuǎn)部分去年預(yù)算到今年支出。收入為一般公共預(yù)算撥款,無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4,572,852.63元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)240,732.77元;支出包括:一般公共服務(wù)支出3,265,519.02元、社會保障和就業(yè)支出753,670.80元、衛(wèi)生健康支出413,947.10元、住房保障支出380,448.48元。

五、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算支出4,813,585.40元,比2022年預(yù)算數(shù)增加1,333,812.79元,增加的主要原因是增加了退休人員及在編人員。具體支出情況如下:

1.行政運行支出預(yù)算2,445,103.32元,其中基本支出1,945,103.32元,項目支出500,000.00元,同比增加320,382.34元,主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費、項目經(jīng)費等,增加的主要原因是去年行政運行科目調(diào)整到今年行政運行科目。

2.行政單位離退休支出預(yù)算210,955.44元,其中基本支出210,955.44元,同比增加210,955.44元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部服務(wù)中心轉(zhuǎn)回原單位做。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算240,660.96元,其中基本支出240,660.96元,同比增加38,990.03元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分養(yǎng)老保險到今年支出。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算118,016.16元,其中基本支出118,016.16元,同比增加118,016.16元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是去年未安排職業(yè)年金繳費支出。

5、行政單位醫(yī)療支出預(yù)算119,829.02元,其中基本支出119,829.02元,同比增加18,417.55元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因是計算公式調(diào)整。

6、公務(wù)員醫(yī)療補助支出預(yù)算146,199.47元,其中基本支出118,711.18元,同比增加103,585.08元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公務(wù)員醫(yī)療補助到今年支出。

7、住房公積金支出預(yù)算269,542.44元,其中基本支出269,542.44元,同比增加118,289.24元。用于繳納職工公積金。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公積金到今年支出。

8.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算7,249.86元,其中基本支出7,249.86元,同比減少6,576.00元。用于支付工會經(jīng)費。減少的原因今年工會經(jīng)費支出預(yù)算由其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出調(diào)整到行政運行支出,今年該科目預(yù)算數(shù)是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

六、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算基本支出4,313,585.40元,

其中:人員經(jīng)費3,773,527.38元,主要包括:基本工資833,560.00

元、津貼補貼461,614.00元、獎金658,250.00元、績效工資212,016.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費366,276.96元、職業(yè)年金繳費176,438.40元,職工基本醫(yī)療保險繳費174,394.86元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費228,871.09元、其他社會保障繳費9,457.15元、住房公積金380,448.48元、醫(yī)療費1,224.00元、其他工資福利支出(聘用人員)60,021.00元、退休費136,078.00元、醫(yī)療費補助74,877.44元。人員經(jīng)費比2022年預(yù)算增加1,280,235.35元,增加的主要原因是增加了退休人員、聘用人員增加相應(yīng)的其他工資福利支出預(yù)算也增加,今年還安排了職業(yè)年金繳費預(yù)算,去年結(jié)轉(zhuǎn)部分社保到今年。

公用經(jīng)費540,058.02元,主要包括:辦公費51,000.00元、印刷費9,600.00元、水費6,350.00元、電費22,300.00元、郵電費37,000.00元、物業(yè)管理費4,200.00元、差旅費89,650.00元、維護(hù)費11,150.00元、會議費13,350.00元、培訓(xùn)費13,700.00元、公務(wù)接待費11,200.00元、工會經(jīng)費37,108.02元、其他交通費用125,450.00元、其他商品和服務(wù)支出108,000.00元。公用經(jīng)費較2022年預(yù)算增加53,577.44元,增加的主要原因是去年部分工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到今年。

七、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)委辦2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11,200.00元,其中:因公出國(境)費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費11,200.00元。“三公”經(jīng)費預(yù)算與去年持平。其中因公出國(境)費與去年持平、公務(wù)用車購置費與去年持平、公務(wù)用車運行費與去年持平、公務(wù)接待費與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)委辦2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委辦2023年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2023年柳南區(qū)委辦機(jī)關(guān)運行經(jīng)費540,058.02元,主要包括:辦公費51,000.00元、印刷費9,600.00元、水費6,350.00元、電費22,300.00元、郵電費37,000.00元、物業(yè)管理費4,200.00元、差旅費89,650.00元、維護(hù)費11,150.00元、會議費13,350.00元、培訓(xùn)費13,700.00元、公務(wù)接待費11,200.00元、工會經(jīng)費37,108.02元、其他交通費用125,450.00元、其他商品和服務(wù)支出108,000.00元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2022年預(yù)算增加53,577.44元,增加的主要原因是去年部分工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到今年。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。

2023年柳南區(qū)委辦政府采購預(yù)算總額為0元,比2022年減少40,000.00元。2023年柳南區(qū)委辦政府購買服務(wù)預(yù)算總額為0元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)委辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2023年柳南區(qū)委辦部門預(yù)算無重點項目列入重點項目績效考核范圍。一般項目具體績效目標(biāo)情況如下:

項目名稱:區(qū)委事務(wù)工作經(jīng)費

項目金額:200,000.00元

績效目標(biāo):力爭在2023年底全方位、全過程、全覆蓋,總體目標(biāo),保障日常工作的開展。

部門整體績效目標(biāo)及全部項目績效目標(biāo)詳見附件。

第四部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。


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2023年
中共柳南區(qū)委辦公室2023年預(yù)算公開
來源:中共柳南區(qū)委辦公室 時間:2023-02-13 17:30

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第一部分?柳南區(qū)委辦概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)委辦概況

一、主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)推動中央、自治區(qū)、柳州市重大決策部署和區(qū)委重大決策、重要工作部署、重要會議精神的貫徹落實。

(二)負(fù)責(zé)區(qū)委文件和日常文書處理。

(三)負(fù)責(zé)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)集體及領(lǐng)導(dǎo)同志工作文稿的寫作工作,圍繞區(qū)委的總體部署和中心工作開展調(diào)研。

(四)負(fù)責(zé)為區(qū)委提供政策法規(guī)服務(wù)。

(五)承擔(dān)區(qū)委黨務(wù)公開的具體工作,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)黨務(wù)公開工作。

(六)負(fù)責(zé)區(qū)委會議、活動的服務(wù)和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織活動。

(七)負(fù)責(zé)《中國共產(chǎn)黨地方委員會工作條例》和區(qū)委議事制度有關(guān)工作的組織實施,承辦區(qū)委交辦的與區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)和有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。

(八)負(fù)責(zé)為中央辦公廳、自治區(qū)黨委辦公廳、市委辦公室、區(qū)委收集、報送信息工作。負(fù)責(zé)區(qū)委日常值班工作。

(九)負(fù)責(zé)區(qū)委保密委員會辦公室(區(qū)國家保密局)日常事務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理全區(qū)機(jī)要保密工作。

(十)承擔(dān)區(qū)委國家安全委員會日常事務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)國家安全工作。

(十一)承擔(dān)區(qū)委全面深化改革委員會日常事務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)深化改革工作。

(十二)根據(jù)區(qū)委要求,牽頭組織或協(xié)同有關(guān)方面研究擬訂和起草區(qū)委有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重要文稿。

(十三)依法履行全區(qū)檔案、黨史研究行政管理職能。

(十四)對全區(qū)黨委系統(tǒng)辦公室實行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(十五)完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)委辦公室共有直屬單位2個。其中行政單位1個,全額撥款事業(yè)單位1個。行政單位是柳南區(qū)委辦公室本級,全額撥款事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心。

三、人員構(gòu)成情況

1.柳南區(qū)委辦公室本級:行政編制11人,實有行政編制財政供養(yǎng)人員10人。

2.柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心:全額撥款事業(yè)編制10人,實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員9人。

第二部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,柳南區(qū)委辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)委辦2023年收支總預(yù)算4,813,585.40元。比2022年預(yù)算數(shù)增加1,333,812.79元,增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結(jié)轉(zhuǎn)部分去年預(yù)算到今年支出。

二、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委辦2023年收入預(yù)算4,813,585.40元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4,813,585.40元。比2022年預(yù)算數(shù)增加1,333,812.79元,增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結(jié)轉(zhuǎn)部分去年預(yù)算到今年支出。

三、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委辦2023年支出預(yù)算4,813,585.40元,其中:基本支出4,268,840.37元,項目支出500,000.00元。比2022年預(yù)算數(shù)增加1,289,067.76元,增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結(jié)轉(zhuǎn)部分去年預(yù)算到今年支出。

四、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)委辦2023年財政撥款收支總預(yù)算4,813,585.40元,比2022年預(yù)算數(shù)增加1,333,812.79元,增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結(jié)轉(zhuǎn)部分去年預(yù)算到今年支出。收入為一般公共預(yù)算撥款,無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4,572,852.63元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)240,732.77元;支出包括:一般公共服務(wù)支出3,265,519.02元、社會保障和就業(yè)支出753,670.80元、衛(wèi)生健康支出413,947.10元、住房保障支出380,448.48元。

五、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算支出4,813,585.40元,比2022年預(yù)算數(shù)增加1,333,812.79元,增加的主要原因是增加了退休人員及在編人員。具體支出情況如下:

1.行政運行支出預(yù)算2,445,103.32元,其中基本支出1,945,103.32元,項目支出500,000.00元,同比增加320,382.34元,主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費、項目經(jīng)費等,增加的主要原因是去年行政運行科目調(diào)整到今年行政運行科目。

2.行政單位離退休支出預(yù)算210,955.44元,其中基本支出210,955.44元,同比增加210,955.44元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部服務(wù)中心轉(zhuǎn)回原單位做。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算240,660.96元,其中基本支出240,660.96元,同比增加38,990.03元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分養(yǎng)老保險到今年支出。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算118,016.16元,其中基本支出118,016.16元,同比增加118,016.16元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是去年未安排職業(yè)年金繳費支出。

5、行政單位醫(yī)療支出預(yù)算119,829.02元,其中基本支出119,829.02元,同比增加18,417.55元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因是計算公式調(diào)整。

6、公務(wù)員醫(yī)療補助支出預(yù)算146,199.47元,其中基本支出118,711.18元,同比增加103,585.08元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公務(wù)員醫(yī)療補助到今年支出。

7、住房公積金支出預(yù)算269,542.44元,其中基本支出269,542.44元,同比增加118,289.24元。用于繳納職工公積金。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公積金到今年支出。

8.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算7,249.86元,其中基本支出7,249.86元,同比減少6,576.00元。用于支付工會經(jīng)費。減少的原因今年工會經(jīng)費支出預(yù)算由其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出調(diào)整到行政運行支出,今年該科目預(yù)算數(shù)是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

六、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算基本支出4,313,585.40元,

其中:人員經(jīng)費3,773,527.38元,主要包括:基本工資833,560.00

元、津貼補貼461,614.00元、獎金658,250.00元、績效工資212,016.00元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費366,276.96元、職業(yè)年金繳費176,438.40元,職工基本醫(yī)療保險繳費174,394.86元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費228,871.09元、其他社會保障繳費9,457.15元、住房公積金380,448.48元、醫(yī)療費1,224.00元、其他工資福利支出(聘用人員)60,021.00元、退休費136,078.00元、醫(yī)療費補助74,877.44元。人員經(jīng)費比2022年預(yù)算增加1,280,235.35元,增加的主要原因是增加了退休人員、聘用人員增加相應(yīng)的其他工資福利支出預(yù)算也增加,今年還安排了職業(yè)年金繳費預(yù)算,去年結(jié)轉(zhuǎn)部分社保到今年。

公用經(jīng)費540,058.02元,主要包括:辦公費51,000.00元、印刷費9,600.00元、水費6,350.00元、電費22,300.00元、郵電費37,000.00元、物業(yè)管理費4,200.00元、差旅費89,650.00元、維護(hù)費11,150.00元、會議費13,350.00元、培訓(xùn)費13,700.00元、公務(wù)接待費11,200.00元、工會經(jīng)費37,108.02元、其他交通費用125,450.00元、其他商品和服務(wù)支出108,000.00元。公用經(jīng)費較2022年預(yù)算增加53,577.44元,增加的主要原因是去年部分工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到今年。

七、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)委辦2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11,200.00元,其中:因公出國(境)費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費11,200.00元。“三公”經(jīng)費預(yù)算與去年持平。其中因公出國(境)費與去年持平、公務(wù)用車購置費與去年持平、公務(wù)用車運行費與去年持平、公務(wù)接待費與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)委辦2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)委辦2023年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委辦2023年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2023年柳南區(qū)委辦機(jī)關(guān)運行經(jīng)費540,058.02元,主要包括:辦公費51,000.00元、印刷費9,600.00元、水費6,350.00元、電費22,300.00元、郵電費37,000.00元、物業(yè)管理費4,200.00元、差旅費89,650.00元、維護(hù)費11,150.00元、會議費13,350.00元、培訓(xùn)費13,700.00元、公務(wù)接待費11,200.00元、工會經(jīng)費37,108.02元、其他交通費用125,450.00元、其他商品和服務(wù)支出108,000.00元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2022年預(yù)算增加53,577.44元,增加的主要原因是去年部分工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到今年。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。

2023年柳南區(qū)委辦政府采購預(yù)算總額為0元,比2022年減少40,000.00元。2023年柳南區(qū)委辦政府購買服務(wù)預(yù)算總額為0元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)委辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2023年柳南區(qū)委辦部門預(yù)算無重點項目列入重點項目績效考核范圍。一般項目具體績效目標(biāo)情況如下:

項目名稱:區(qū)委事務(wù)工作經(jīng)費

項目金額:200,000.00元

績效目標(biāo):力爭在2023年底全方位、全過程、全覆蓋,總體目標(biāo),保障日常工作的開展。

部門整體績效目標(biāo)及全部項目績效目標(biāo)詳見附件。

第四部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

主辦單位:柳南區(qū)人民政府 承辦單位:柳南區(qū)發(fā)展和改革局
地址:柳州市柳南區(qū)潭中西路10號柳南區(qū)政府元信大樓11樓
電話:0772-3725701 郵箱:lnqfgj@163.com
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