柳南區銀山街道便民服務中心2025年預算公開說明

來源: 柳南區銀山街道便民服務中心  |   發布日期: 2025-03-14 17:42   

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目錄

第一部分 柳南區銀山街道便民服務中心概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分 柳南區銀山街道便民服務中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”經費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經營支出預算表

十、?? 本級項目績效目標公開表

第三部分 柳南區銀山街道便民服務中心2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

柳南區銀山街道便民服務中心概況

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一、?? 主要職責

(一)貫徹執行中央、自治區、柳州市、柳南區關于便民服務工作有關法律法規、方針政策和規范性文件;擬訂便民服務工作有關規劃并組織實施。

(二)退役軍人服務站主要職責:開展退役軍人政策宣傳,推廣和培樹先進典型;組織開展針對退役軍人的走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作;組織退役軍人參加職業教育、技能培訓和退役軍人專場招聘會;協助開展退役軍人黨建工作,配合有關部門做好退役軍人來信來訪工作;負責指導轄區內各社區退役軍人管理服務機構認真履職盡責,切實發揮作用。

(三)新時代文明實踐所主要職責:負責承接中心派單任務的落地落實工作,做好群眾需求的收集梳理、匯總上報工作,組建志愿服務隊開展志愿服務,圍繞群眾實際需求,常態化開展理論宣講、政策解讀、教育科普、移風易俗、文化體育、法律援助、支教助學、扶危濟困、扶殘助殘、醫療保健、應急救援、文藝演出等志愿服務活動。

(四)負責轄區內人力資源社會保障法律法規政策宣傳,咨詢工作。開展人力資源調查統計、動態管理工作。審核、上報就業登記、失業登記相關資料,開展登記失業人員日常管理工作,收集、發布就型信息提供職業指導、職業介紹、農村勞動力轉移就業等就業服務,對接編辦工作。

(五)組織轄區相關人員參加職業培訓、創業培訓和職業技能鑒定。負責社區就業崗位開發,做好公益性崗位開發管理工作。開展創建充分轉移就業街道、社區活動。審核、上報就業困難人員認定資料、組織開展就業援助工作,協助清實就業政策、配合社會保險經辦機構做好轄區內社會保險擴面、參保、繳費及待遇發放等服務工作,負責做好轄區內企業退休人員的社會化管理服務工作。

(六)負責做好轄區內勞動監察投訴受理以及勞動爭議調解工作。負責對社區公共就業服務保障服引指導和管理。承擔上級人力資源社會保障的其他工作任務。

(七)負責為群眾提供公共服務,宣傳貫徹黨和政府相關政策方針。

(八)負責辦理街道本級和經授權行使的相關行政審批,以及證照辦理、信息咨詢等便民服務工作。

(九)負責政務服務、電子政務等工作,落實各項便民服務措施。

(十)完成街道黨工委、辦事處及主管部門交辦的其他工作。

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二、?? 機構設置情況

柳南區銀山街道便民服務中心屬于柳南區銀山街道辦事處下設的二級預算單位,是全額撥款事業單位。

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三、人員構成情況

柳南區銀山街道便民服務中心:全額撥款事業編制8人,實有事業編制財政供養人員8人。

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第二部分??

柳南區銀山街道便民服務中心

2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區銀山街道便民服務中心

2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,柳南區銀山街道便民服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區銀山街道便民服務中心2025年收支總預算944001.21元,比2024年預算數增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。

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、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年部門收入預算情況說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年收入預算944001.21元,其中:一般公共預算撥款收入944001.21元。比2024年預算數增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。

三、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年部門支出預算情況說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年支出預算944001.21元,其中:基本支出944001.21元,項目支出0.00元。比2024年預算數增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。

四、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年財政撥款收支總預算944001.21元,是個新增的二層事業單位。收入為一般公共預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入944001.21元、上級撥款0.00元、一般公共預算上年結轉結余0.00元;支出包括:一般公共服務支出649067.31元、社會保障和就業支出161292元、衛生健康支出52995.9元、住房保障支出80646元等。

五、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算支出944001.21元,其中基本支出944001.21元,項目支出0.00元,是個新增的二層事業單位,具體支出情況如下:

(一)事業運行支出649067.31元,全部為基本支出,同比增加649067.31元。主要用于事業單位人員工資、事業運行、業務經費等。增加的主要原因是其為新增單位。

(二)機關事業單位職業年金繳費支出53764元,全部為基本支出,同比增加53764元。主要用于支付在編人員職業年金等。增加的主要原因是其為新增單位。

(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出107528元,全部為基本支出,同比增加107528元。主要用于支付在編人員養老保險。增加的主要原因是其為新增單位。

(四)事業單位醫療支出52995.9元,全部為基本支出,同比增加52995.9元。主要用于支付事業單位在編人員醫療保險費用。增加的主要原因是其為新增單位。

(五)住房公積金支出80646元,全部為基本支出,同比增加80646元。主要用于支付在編人員住房公積金。增加的主要原因是其為新增單位。

六、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算基本支出944001.21元,其中:人員經費844646.25元,主要包括:基本工資280514元、獎金21578元、績效工資242916元、機關事業單位基本養老保險繳費107528元、職業年金繳費53764元、職工基本醫療保險繳費52419.9元、其他社會保障繳費5280.35元、住房公積金80646元。人員經費比2024年預算增加844646.25元,增加的主要原因是其為新增單位。

公用經費99354.96元,主要包括:辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業管理費1600.00元、差旅費4000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務接待費2880.00元、工會經費8154.96元、其他商品和服務支出16080.00元。公用經費較2024年預算增加99354.96元,增加的主要原因是其為新增單位。

七、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2880元,是個新增的二層事業單位,具體如下:

1.因公出國(境)費2025年預算安排0元,與上年持平。

2.公務接待費2025年預算安排2880元,較2024年預算增加2880元,增加的主要原因是其為新增單位。

3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0元,與上年持平。

其中:

公務用車購置費2025年預算安排0元,與上年持平;

公務用車運行維護費2025年預算安排0元,與上年持平。

八、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)事業單位相關運行經費安排情況說明

柳南區銀山街道便民服務中心屬于事業單位,2025年參照事業單位相關運行經費安排預算99354.96元,主要包括:辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業管理費1600.00元、差旅費4000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務接待費2880.00元、工會經費8154.96元、其他商品和服務支出16080.00元。公用經費較2024年預算增加99354.96元,增加的主要原因是其為新增單位。

(二)政府采購預算安排情況說明。

柳南區銀山街道便民服務中心2025年政府采購預算總金額8200.00元。其中:貨物類采購8200.00元、工程類采購0.00元、服務類采購0.00元。

(三)國有資產占用使用情況說明。

柳南區銀山街道便民服務中心2025年無國有資產占用情況。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2025年柳南區銀山街道便民服務中心無項目支出預算。

第四部分名詞解釋

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(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。

(十三)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機關運行經費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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2025年
柳南區銀山街道便民服務中心2025年預算公開說明
來源:柳南區銀山街道便民服務中心 時間:2025-03-14 17:42

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目錄

第一部分 柳南區銀山街道便民服務中心概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分 柳南區銀山街道便民服務中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”經費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經營支出預算表

十、?? 本級項目績效目標公開表

第三部分 柳南區銀山街道便民服務中心2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

柳南區銀山街道便民服務中心概況

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一、?? 主要職責

(一)貫徹執行中央、自治區、柳州市、柳南區關于便民服務工作有關法律法規、方針政策和規范性文件;擬訂便民服務工作有關規劃并組織實施。

(二)退役軍人服務站主要職責:開展退役軍人政策宣傳,推廣和培樹先進典型;組織開展針對退役軍人的走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作;組織退役軍人參加職業教育、技能培訓和退役軍人專場招聘會;協助開展退役軍人黨建工作,配合有關部門做好退役軍人來信來訪工作;負責指導轄區內各社區退役軍人管理服務機構認真履職盡責,切實發揮作用。

(三)新時代文明實踐所主要職責:負責承接中心派單任務的落地落實工作,做好群眾需求的收集梳理、匯總上報工作,組建志愿服務隊開展志愿服務,圍繞群眾實際需求,常態化開展理論宣講、政策解讀、教育科普、移風易俗、文化體育、法律援助、支教助學、扶危濟困、扶殘助殘、醫療保健、應急救援、文藝演出等志愿服務活動。

(四)負責轄區內人力資源社會保障法律法規政策宣傳,咨詢工作。開展人力資源調查統計、動態管理工作。審核、上報就業登記、失業登記相關資料,開展登記失業人員日常管理工作,收集、發布就型信息提供職業指導、職業介紹、農村勞動力轉移就業等就業服務,對接編辦工作。

(五)組織轄區相關人員參加職業培訓、創業培訓和職業技能鑒定。負責社區就業崗位開發,做好公益性崗位開發管理工作。開展創建充分轉移就業街道、社區活動。審核、上報就業困難人員認定資料、組織開展就業援助工作,協助清實就業政策、配合社會保險經辦機構做好轄區內社會保險擴面、參保、繳費及待遇發放等服務工作,負責做好轄區內企業退休人員的社會化管理服務工作。

(六)負責做好轄區內勞動監察投訴受理以及勞動爭議調解工作。負責對社區公共就業服務保障服引指導和管理。承擔上級人力資源社會保障的其他工作任務。

(七)負責為群眾提供公共服務,宣傳貫徹黨和政府相關政策方針。

(八)負責辦理街道本級和經授權行使的相關行政審批,以及證照辦理、信息咨詢等便民服務工作。

(九)負責政務服務、電子政務等工作,落實各項便民服務措施。

(十)完成街道黨工委、辦事處及主管部門交辦的其他工作。

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二、?? 機構設置情況

柳南區銀山街道便民服務中心屬于柳南區銀山街道辦事處下設的二級預算單位,是全額撥款事業單位。

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三、人員構成情況

柳南區銀山街道便民服務中心:全額撥款事業編制8人,實有事業編制財政供養人員8人。

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第二部分??

柳南區銀山街道便民服務中心

2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區銀山街道便民服務中心

2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,柳南區銀山街道便民服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區銀山街道便民服務中心2025年收支總預算944001.21元,比2024年預算數增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。

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、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年部門收入預算情況說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年收入預算944001.21元,其中:一般公共預算撥款收入944001.21元。比2024年預算數增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。

三、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年部門支出預算情況說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年支出預算944001.21元,其中:基本支出944001.21元,項目支出0.00元。比2024年預算數增加944001.21元,增加的主要原因是其為新增單位。

四、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年財政撥款收支總預算944001.21元,是個新增的二層事業單位。收入為一般公共預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入944001.21元、上級撥款0.00元、一般公共預算上年結轉結余0.00元;支出包括:一般公共服務支出649067.31元、社會保障和就業支出161292元、衛生健康支出52995.9元、住房保障支出80646元等。

五、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算支出944001.21元,其中基本支出944001.21元,項目支出0.00元,是個新增的二層事業單位,具體支出情況如下:

(一)事業運行支出649067.31元,全部為基本支出,同比增加649067.31元。主要用于事業單位人員工資、事業運行、業務經費等。增加的主要原因是其為新增單位。

(二)機關事業單位職業年金繳費支出53764元,全部為基本支出,同比增加53764元。主要用于支付在編人員職業年金等。增加的主要原因是其為新增單位。

(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出107528元,全部為基本支出,同比增加107528元。主要用于支付在編人員養老保險。增加的主要原因是其為新增單位。

(四)事業單位醫療支出52995.9元,全部為基本支出,同比增加52995.9元。主要用于支付事業單位在編人員醫療保險費用。增加的主要原因是其為新增單位。

(五)住房公積金支出80646元,全部為基本支出,同比增加80646元。主要用于支付在編人員住房公積金。增加的主要原因是其為新增單位。

六、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算基本支出944001.21元,其中:人員經費844646.25元,主要包括:基本工資280514元、獎金21578元、績效工資242916元、機關事業單位基本養老保險繳費107528元、職業年金繳費53764元、職工基本醫療保險繳費52419.9元、其他社會保障繳費5280.35元、住房公積金80646元。人員經費比2024年預算增加844646.25元,增加的主要原因是其為新增單位。

公用經費99354.96元,主要包括:辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業管理費1600.00元、差旅費4000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務接待費2880.00元、工會經費8154.96元、其他商品和服務支出16080.00元。公用經費較2024年預算增加99354.96元,增加的主要原因是其為新增單位。

七、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2880元,是個新增的二層事業單位,具體如下:

1.因公出國(境)費2025年預算安排0元,與上年持平。

2.公務接待費2025年預算安排2880元,較2024年預算增加2880元,增加的主要原因是其為新增單位。

3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0元,與上年持平。

其中:

公務用車購置費2025年預算安排0元,與上年持平;

公務用車運行維護費2025年預算安排0元,與上年持平。

八、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區銀山街道便民服務中心2025年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區銀山街道便民服務中心2025年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)事業單位相關運行經費安排情況說明

柳南區銀山街道便民服務中心屬于事業單位,2025年參照事業單位相關運行經費安排預算99354.96元,主要包括:辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業管理費1600.00元、差旅費4000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務接待費2880.00元、工會經費8154.96元、其他商品和服務支出16080.00元。公用經費較2024年預算增加99354.96元,增加的主要原因是其為新增單位。

(二)政府采購預算安排情況說明。

柳南區銀山街道便民服務中心2025年政府采購預算總金額8200.00元。其中:貨物類采購8200.00元、工程類采購0.00元、服務類采購0.00元。

(三)國有資產占用使用情況說明。

柳南區銀山街道便民服務中心2025年無國有資產占用情況。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2025年柳南區銀山街道便民服務中心無項目支出預算。

第四部分名詞解釋

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(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。

(十三)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)“機關運行經費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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