2019年柳南區本級財政預算調整方案(草案)
根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》、《廣西壯族自治區預算監督條例》的相關規定,在2019年財政預算執行中,因稅收收入變化和上級對我區的轉移支付資金增量增加了我區的可用財力,我們對年初柳南區本級財政預算收支安排情況進行調整,現形成了2019年柳南區本級財政預算調整方案(草案)。具體內容如下:
一、收入預算調整
(一)組織財政收入情況。受國際國內大環境及減稅降費的政策影響,我區組織收入有較大降幅,預計稅收收入為386,647萬元,比年初預算減少92,578萬元,降幅19.32%,非稅收入9,639萬元,比年初預算減少150萬元,降幅1.53%,組織財政收入合計396,286萬元,比年初預算減少92,728萬元,降幅18.96%。
(二)柳南區本級一般公共預算收入情況。我區預計稅收收入57,400萬元,比年初預算減少9,098萬元,降幅13.68%,非稅收入8,416萬元,比年初預算增加97萬元,增幅1.17%。一般公共預算收入合計65,816萬元,比年初預算減少9,001萬元,降幅12.03%。受減稅降費影響,除了資源稅和車船稅之外的稅收都有較大幅度的降幅。非稅收入增加的原因是由于國有資源(資產)有償使用收入和罰沒收入的增加抵消了教育費附加收入的減少。
(三)新增財力性轉移支付收入情況。與年初實際財力相比,全年新增一般性轉移支付11,775萬元、專項轉移支付收入35,602萬元,合計47,377萬元。
(四)根據柳南區十二屆人大第三十次會議批準的2018年財政決算,“調入預算穩定調節基金”從年初154萬元調增至2,236萬元,增加2,082萬元。
根據上述調整后,組織財政收入由區十二屆人民代表大會第五次會議審議通過的489,014萬元調整為 396,286萬元,減少92,728萬元。區一般公共預算收入總量由區十二屆人民代表大會第五次會議審議通過的133,077萬元調整為173,535萬元,增加40,458萬元。
二、支出預算調整
2019年新增財力40,458萬元,新增財力支出安排意見如下:
1. 一般公共服務174萬元;
2. 公共安全支出130萬元;
3.教育支出7,013萬元(包含義務教育公用經費4,627萬元、教職工參照公務員醫療補助經費1,081萬元、學前教育經費207萬元、課后服務補助金171萬元);
4.科學技術支出10萬元;
5.文化旅游體育與傳媒支出275萬元;
6.社會保障和就業支出6,985萬元(包含養老保險補助4,184萬元、醫療救助和醫療保障1,197萬元、殘疾人發展、就業、居家托養補助經費1,407萬元、困難群眾基本生活保障補助和城鄉醫療救助補助資金590萬元);
7.衛生健康支出4,968萬元(包含衛生健康轉移支付資金3,565萬元、醫療衛生和計劃生育專項補助資金1,298萬元、計劃生育特殊家庭經濟扶助金434萬元);
8.城鄉社區支出17,408萬元(包含柳南區項目建設支出15,000萬元、農貿市場改造補貼資金1,040萬元、廣西特色小鎮培育資金500萬元、焦柳鐵路電氣化改造工程(洛滿、流山鎮段)部分平交道口改造擴建經費691萬元);
9.農林水支出2,348萬元(包含農村綜合改革轉移支付資金1,148萬元);
10.商業服務業等支出228萬元、住房保障支出909萬元(包含保障性安居工程資金784萬元);
11.災害防治及應急管理支出10萬元;
按照上述調整后,我區2019年調整后的全區公共財政支出總額為173,535萬元,與調整后的一般公共預算收入一致,當年預算收支保持平衡。
附件:1.柳南區2019年組織財政收入調整表
2.柳南區2019年一般公共預算收入調整表
3.柳南區2019年一般公共預算支出調整表